ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 апреля 2016 г. № 326

Об утверждении Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2017 г. № 22 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2017, 5/43213) <C21700022>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2017 г. № 650 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.08.2017, 5/44119) <C21700650>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2018 г. № 927 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.12.2018, 5/45959) <C21800927>

 

В целях обеспечения комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы (далее – Государственная программа).

2. Определить:

ответственными заказчиками Государственной программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики, Министерство антимонопольного регулирования и торговли;

заказчиками Государственной программы Министерство архитектуры и строительства, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики, Государственный комитет по имуществу, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, облисполкомы, Минский горисполком.

3. Заказчики Государственной программы в пределах своей компетенции:

3.1. осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на ее реализацию;

3.2. координируют деятельность исполнителей мероприятий Государственной программы;

3.3. представляют ответственным заказчикам годовой (итоговый) отчет о реализации Государственной программы в порядке, установленном законодательством:

по подпрограммам «Обеспечение качества и доступности услуг», «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения», «Ремонт жилищного фонда», «Безопасный лифт», «Чистая вода», «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов» – Министерству жилищно-коммунального хозяйства;

по подпрограмме «Качество и доступность бытовых услуг» – Министерству антимонопольного регулирования и торговли;

3.4. осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.

4. Ответственные заказчики Государственной программы:

4.1. в пределах своей компетенции координируют деятельность заказчиков в ходе выполнения Государственной программы;

4.2. представляют годовой (итоговый) отчет о реализации Государственной программы в следующем порядке:

Министерство энергетики (по подпрограмме «Развитие электроэнергетики и газификации села») и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (по подпрограмме «Качество и доступность бытовых услуг») – Министерству жилищно-коммунального хозяйства;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства – в порядке, установленном законодательством.

5. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому исключить передачу объектов бытового обслуживания на баланс организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

6. Министерству финансов при разработке проектов республиканского бюджета на очередной финансовый год в установленном порядке предусматривать средства на финансирование мероприятий Государственной программы.

7. Исключен.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь

21.04.2016 № 326

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы (далее – Государственная программа) разработана с учетом приоритета социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 года по обеспечению эффективной занятости и развитию человеческого потенциала и направлена на дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) и сферы бытового обслуживания, а также на повышение доступности энерго- и газоснабжения в сельской местности.

Разработка Государственной программы обусловлена необходимостью решения проблемных вопросов, принятия комплексных и системных мер в сферах ЖКХ, бытового обслуживания населения и энергоснабжения.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Государственной программы – обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания, в первую очередь за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ).

Государственная программа включает 8 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Обеспечение качества и доступности услуг»;

подпрограмма 2 «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения»;

подпрограмма 3 «Ремонт жилищного фонда»;

подпрограмма 4 «Безопасный лифт»;

подпрограмма 5 «Чистая вода»;

подпрограмма 6 «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов»;

подпрограмма 7 «Развитие электроэнергетики и газификации села»;

подпрограмма 8 «Качество и доступность бытовых услуг».

Заказчики подпрограмм 1–5 – облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчики подпрограммы 6 – Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Государственный комитет по имуществу, Министерство архитектуры и строительства, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, облисполкомы и Минский горисполком.

Заказчик подпрограммы 7 – Министерство энергетики.

Заказчики подпрограммы 8 – облисполкомы.

В результате достижения цели Государственной программы и реализации задач ее подпрограмм будут выполнены сводный целевой и целевые показатели Государственной программы согласно приложению 1.

ГЛАВА 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Государственной программы согласно приложению 2 планируется производить в установленном порядке за счет средств республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов, собственных средств организаций и иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), концессионным договорам, соглашениям о государственно-частном партнерстве.

На реализацию Государственной программы в 2016–2020 годах запланированы средства в размере 10 503,1 млн. рублей, в том числе:

средства республиканского бюджета – 324,2 млн. рублей;

бюджетный кредит (из республиканского бюджета) – 456,7 млн. рублей;

средства местных бюджетов – 7407,4 млн. рублей;

собственные средства организаций – 811 млн. рублей;

средства государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» – 124,1 млн. рублей;

платежи населения – 900,3 млн. рублей;

кредитные ресурсы – 341 млн. рублей;

кредиты открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» – 20 млн. рублей, из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов – 20 млн. рублей;

иностранные инвестиции – 10,8 млн. рублей;

иные источники – 107,6 млн. рублей.

Объемы финансирования подпрограмм следующие:

подпрограмма 1 – 5309,7 млн. рублей;

подпрограмма 2 – 621,2 млн. рублей;

подпрограмма 3 – 3135,9 млн. рублей;

подпрограмма 4 – 622,2 млн. рублей;

подпрограмма 5 – 327,6 млн. рублей;

подпрограмма 6 – 273,6 млн. рублей;

подпрограмма 7 – 179,4 млн. рублей;

подпрограмма 8 – 33,5 млн. рублей.

Объемы и источники финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению.

ГЛАВА 4
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

На достижение цели Государственной программы и выполнение задач ее подпрограмм могут оказать влияние следующие риски:

макроэкономические риски, влияющие на стоимость всех видов ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы, а также на снижение покупательской способности населения;

финансовые риски, вызванные недостаточностью и (или) несвоевременностью финансирования;

организационные риски, связанные с неэффективным управлением финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для реализации Государственной программы;

правовые риски, связанные с изменением законодательства.

В целях управления этими рисками и минимизации их влияния на эффективность Государственной программы предусматривается осуществление следующих мер:

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы с учетом изменений параметров социально-экономического развития страны;

ежегодное уточнение объемов и источников финансирования мероприятий Государственной программы с определением его приоритетов, а также проработка альтернативных вариантов финансирования;

своевременное планирование и мониторинг выполнения мероприятий Государственной программы, а также реагирование на недостатки и нарушения, выявленные в ходе реализации мероприятий Государственной программы, в том числе в отношении управления, контроля и кадрового обеспечения;

привлечение заинтересованных, в том числе представителей негосударственных структур, к разработке и обсуждению проектов нормативных правовых актов, предусматривающих совершенствование законодательства.

ГЛАВА 5
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе определяется эффективность реализации подпрограмм, в том числе решения задач и расходования средств для их достижения.

Для оценки степени решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя подпрограмм в соответствии с приложением 1 к Государственной программе.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значения, по формуле

 

СДцп = ЦПф / ЦПп;

 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле

 

СДцп = ЦПп / ЦПф,

 

где   СДцп – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задач подпрограммы;

ЦПф  – значение целевого показателя, характеризующего выполнение задач подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЦПп – плановое значение целевого показателя, характеризующего выполнение задач подпрограммы.

Степень решения задач подпрограмм рассчитывается по формуле

 

пп = S СДпп / N,

 

где   СРпп – степень решения задач подпрограммы;

СДпп – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задач подпрограммы;

N – количество целевых показателей, характеризующих выполнение задач подпрограммы.

Если значение СРпп больше 1, то при расчете степени решения задач подпрограммы оно принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по формуле

 

ЭРпп = СРпп х Фпппппф,

 

где   ЭРпп – эффективность реализации подпрограммы;

СРпп – степень решения задач подпрограммы;

Фппф – объем фактически освоенных средств в целях реализации подпрограммы в отчетном году;

Фппп – объем запланированных средств на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой, если значение ЭРпп составляет не менее 0,9;

средней, если значение ЭРпп составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРпп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

На втором этапе определяется эффективность реализации Государственной программы, основанная на оценке эффективности реализации всех подпрограмм, по формуле

 

ЭРгп = S ЭРпп / М,

 

где   ЭРгп – эффективность реализации Государственной программы;

ЭРпп – эффективность реализации подпрограмм;

М – количество подпрограмм.

Эффективность реализации Государственной программы признается:

высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9;

средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

ГЛАВА 6
ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ»

Работа организаций ЖКХ направлена на обеспечение своевременного и качественного предоставления потребителям услуг в востребованных объемах, улучшение качества обслуживания населения. Одновременно в рамках повышения эффективности работы ЖКХ и обеспечения доступности данных услуг проводится работа по снижению затрат на их оказание.

В этих целях приняты нормативные правовые акты и другие документы, предусматривающие упорядочение механизма формирования себестоимости основных ЖКУ и порядка финансирования организаций ЖКХ.

Обеспечение баланса интересов государства и организаций ЖКХ в вопросах снижения затрат при оказании ЖКУ и развития данных организаций позволило внедрить порядок финансирования затрат по оказываемым ЖКУ по планово-расчетным ценам. Ужесточены подходы к формированию себестоимости посредством нормирования включаемых в нее затрат.

Для повышения эффективности использования трудового потенциала организаций ЖКХ за 2010–2015 годы пересмотрено (разработано) 33 отраслевых нормативных сборника.

Достичь существенной экономии, повысить качество оказываемых услуг и эффективность работы организаций ЖКХ позволила системная работа по реализации технических и энергосберегающих мероприятий, в том числе по замене и модернизации оборудования, замещению природного газа местными видами топлива, выведению из работы оборудования с низкой энергоэффективностью, проведению капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда.

Принимаемые меры по максимальному вовлечению в работу по сокращению затрат местных органов власти, руководителей и работников организаций ЖКХ, оптимизации структуры и численности занятых, совершенствованию законодательства, а также реализация технических мероприятий позволили обеспечить выполнение установленного на пятилетку задания по снижению затрат на оказание ЖКУ населению не менее чем на 25 процентов и получить реальную экономию средств в размере более 3 трлн. рублей в текущих ценах (без учета деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2015, 1/16092).

В целях повышения качества оказываемых ЖКУ с 1 марта 2015 г. внедрена система профессиональной аттестации руководителей и специалистов организаций ЖКХ.

Для повышения информированности населения и возможности граждан своевременно реагировать на недоработки служб ЖКХ в г. Минске начал работу портал «Мой Горад.115.бел», а также единая диспетчерская служба.

Индикатором повышения эффективности работы жилищно-коммунальных служб являются обращения граждан, общее количество которых в 2015 году по сравнению с 2010 годом снизилось на 36,6 процента.

Вместе с тем предоставление всего комплекса ЖКУ в современных условиях требует формирования эффективной системы управления.

Обеспечить экономическую заинтересованность исполнителей в результатах своей деятельности, повышении качества обслуживания жилья и благоустройства территорий, а также снижении затрат предусматривается за счет разделения функций заказчика и подрядчика при предоставлении ЖКУ.

Дальнейшее снижение затрат по оказываемым ЖКУ планируется обеспечить путем реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных энергосберегающих технологий, снижение зависимости от импортируемых энергоресурсов, сокращение использования ручного труда и, как следствие, сокращение численности работающих в ЖКХ.

Планируется повысить качество обслуживания и снизить затраты на предоставляемые ЖКУ за счет использования единой общереспубликанской информационной системы при начислении специализированными организациями платы за ЖКУ. Это позволит обеспечить единство методологического руководства при обслуживании населения, а также проводить анализ различных данных.

В целях обеспечения населения качественными и доступными по стоимости ЖКУ необходимо решить следующие задачи:

оптимизация затрат по оказываемым ЖКУ;

повышение эффективности управления ЖКХ;

повышение качества предоставляемых ЖКУ;

обеспечение доступности ЖКУ.

Целевые показатели подпрограммы 1 (по организациям ЖКХ системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства):

уменьшение претензий на качество оказываемых ЖКУ к предыдущему году;

норматив замены сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации;

норматив замены сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации;

собираемость платежей за ЖКУ, оказанные юридическим и физическим лицам;

снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему году.

В целях обеспечения реализации основных направлений политики государства по социальной поддержке и повышению благосостояния граждан, а также по сокращению расходов бюджета в Государственной программе установлен целевой показатель по снижению затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему периоду не менее чем на 15 процентов в 2016 году и их дальнейшему ежегодному снижению на 5 процентов. От полученного результата по снижению затрат зависит стоимость и доступность услуг для потребителя.

Индикатором доступности ЖКУ является своевременность и полнота их оплаты потребителями, в связи с чем установлен целевой показатель по собираемости платежей за ЖКУ, оказанные физическим и юридическим лицам. Необходимо отметить, что фактические значения данного показателя используются международными кредитными организациями при проведении анализа доступности услуг.

Проведение работ по замене 1,5 процента сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) со сверхнормативным сроком эксплуатации позволит снизить физический износ таких сетей, повысить качество оказываемых услуг, уменьшить величину неучтенных потерь воды, а также аварийность на сетях.

Учитывая, что повышение качества оказываемых услуг напрямую влияет на снижение претензий, предъявляемых потребителями, определен целевой показатель по уменьшению количества претензий на качество оказываемых ЖКУ – ежегодно на 1,5 процента к уровню прошлого года.

Реализацию задач подпрограммы 1 планируется осуществлять по следующим направлениям:

создание служб заказчиков и подрядчиков ЖКУ;

оснащение находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ центральных тепловых пунктов, тепловых узлов, индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов системами автоматизации и диспетчеризации;

разработка новых и совершенствование действующих технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, проведение энергоаудитов;

упорядочение функций, выполняемых организациями ЖКХ, с планированием осуществления деятельности, не связанной с оказанием и (или) предоставлением населению ЖКУ, на основании договорных отношений и на возмездной основе;

запрет на привлечение банковских кредитов для осуществления текущей деятельности организаций ЖКХ;

внедрение на всей территории Республики Беларусь единой информационной системы расчетов за потребленные населением ЖКУ и другие услуги;

внедрение системы безналичных жилищных субсидий для возмещения нуждающимся гражданам части платы за ЖКУ;

совершенствование работы с населением с расширением при этом использования средств коммуникаций.

Мероприятия по реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к Государственной программе.

ГЛАВА 7
ПОДПРОГРАММА 2 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

В результате перевода в 2011–2015 годах 211 котельных мощностью 444,3 МВт на использование местных видов топлива (далее – МВТ) доля МВТ в балансе котельно-печного топлива увеличилась на 12,3 процентного пункта и достигла уровня 41,1 процента. В настоящее время в ЖКХ эксплуатируется 3787 котельных суммарной установленной мощностью 13,8 тыс. МВт, из которых на 2852 частично или полностью используются МВТ. Суммарная мощность работающего на МВТ теплогенерирующего оборудования 4,1 тыс. МВт.

Обеспечение нормативных объемов замены в 2011–2015 годах тепловых сетей в количестве 3,9 тыс. км позволило стабилизировать количество тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации на уровне 30 процентов и увеличить протяженность тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов до 49 процентов, снизить потери тепловой энергии на ее транспортировку на 9,2 процентного пункта и достичь уровня 10,2 процента. В настоящее время организациями ЖКХ содержится 16,1 тыс. км тепловых сетей.

Вместе с тем в системе ЖКХ имеются отдельные теплоисточники, экономическая и технологическая эффективность работы которых крайне низкая. При этом себестоимость вырабатываемой ими тепловой энергии значительно превышает среднее значение. Причинами являются низкая подключенная нагрузка потребителей, эксплуатация неэффективного котельного оборудования, применение ручного труда, большая протяженность тепловых сетей и, как следствие, значительные потери тепловой энергии при транспортировке.

Повысить надежность, экономическую и технологическую эффективность теплоснабжения планируется путем реализации следующих задач:

сбалансированное развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей путем внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего энергетического оборудования;

диверсификация первичных энергоносителей в топливном балансе путем увеличения использования МВТ, включая возобновляемые источники энергии, в том числе в рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892).

Целевыми показателями подпрограммы 2 являются (по организациям ЖКХ системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства):

норматив замены тепловых сетей;

потери тепловой энергии собственного производства организаций ЖКХ;

доля МВТ в балансе котельно-печного топлива.

Установление целевого показателя по потерям тепловой энергии при ее транспортировке обусловлено тем, что его значение характеризует эффективность работы систем централизованного теплоснабжения.

Целевой показатель по доле МВТ, в том числе возобновляемых источников энергии, в балансе котельно-печного топлива в полной мере отражает степень зависимости системы ЖКХ от импортируемых энергоресурсов.

Поскольку обеспечение технической надежности теплоснабжения связано с модернизацией оборудования, в качестве целевого показателя определен норматив замены тепловых сетей, позволяющий обеспечить своевременную замену тепловых сетей по истечении нормативного срока эксплуатации.

Реализацию задач подпрограммы 2 планируется осуществлять по следующим направлениям:

замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, ежегодно в объеме не менее 4 процентов от их протяженности, что составит к 2020 году 3153,5 км. Это позволит снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях до 10 процентов;

ввод энергогенерирующих мощностей на МВТ;

модернизация (реконструкция) неэффективных котельных за счет:

оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевода эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное. Выполнение мероприятия по оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, снизить потери тепловой энергии при транспортировке, а также сократить численность обслуживающего персонала. Получаемый годовой экономический эффект от децентрализации систем теплоснабжения сопоставим с затратами на установку индивидуальных котлов в жилых домах. К 2020 году планируется ликвидировать 193 неэффективно работающие котельные;

модернизации (реконструкции) газовых котельных, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, в том числе их перевода на автоматический режим работы. Выполнение мероприятия позволит снизить затраты организаций ЖКХ за счет повышения эффективности работы котельного оборудования и сокращения численности обслуживающего персонала. В автоматический режим работы предлагается перевести 197 теплоисточников;

модернизации (реконструкции) котельных на МВТ, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного. Планируется осуществить модернизацию (реконструкцию) 837 существующих теплоисточников на МВТ, предусматривающую замену неэффективных котлов с ручной подачей топлива на более эффективные пиролизные котлы, котлы на пеллетах и другие;

модернизации (реконструкции) котельных с переводом на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей. После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС возможна модернизация (реконструкция) котельных ЖКХ с внедрением электрокотлов с аккумуляторами и без аккумуляторов тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения, для их использования в часы прохождения ночных минимумов электрической нагрузки энергосистемы.

Направления реализации задач подпрограммы 2 по областям и г. Минску приведены согласно приложению 3.

Реализация задач и целевых показателей подпрограммы 2 обеспечивает выполнение целевых показателей и задач Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892), и ее подпрограмм.

Мероприятия по реализации подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к Государственной программе.

ГЛАВА 8
ПОДПРОГРАММА 3 «РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Подпрограмма 3 направлена на повышение эффективности и надежности работы объектов ЖКХ, улучшение качества предоставляемых услуг на основе выполнения социальных стандартов и снижение затрат на их оказание.

За 2011–2015 годы ежегодные объемы капитального ремонта жилищного фонда в республике увеличились с 1363 тыс. до 2271,1 тыс. кв. м и достигли уровня 2 процентов от эксплуатируемого организациями ЖКХ жилищного фонда. Ежегодный прирост ввода жилья после капитального ремонта в республике составил от 14 до 30 процентов.

Реализованы мероприятия, направленные на оптимизацию затрат при проведении капитального ремонта, в том числе:

пересмотрены виды и состав выполняемых при капитальном ремонте работ;

исключено распространение на капитальный ремонт отдельных требований противопожарных норм;

определены первоочередные работы, выполняемые за счет средств, направляемых в установленном порядке на капитальный ремонт жилищного фонда.

Принятые меры позволили не допустить снижения ежегодных объемов ремонта жилья в условиях дефицита финансовых средств на его проведение.

Вместе с тем в 1993–2003 годах отмечен значительный спад объемов выполняемых ремонтных работ при высоких темпах строительства. Снизить его негативное влияние на эксплуатационную надежность жилищного фонда возможно при увеличении объемов капитального ремонта с достижением его уровня не менее 3 процентов от эксплуатируемого в республике жилья. Таким образом, с учетом прогнозируемого ежегодного прироста многоквартирного жилищного фонда объемы капитального ремонта к 2020 году должны достигнуть не менее 3,6 млн. кв. м.

Основной задачей подпрограммы 3 является восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда.

Условиями ее достижения являются:

увеличение объема капитального ремонта до 3 процентов от жилищного фонда, что позволит обеспечить цикличность ремонтов с учетом расчетной нормативной продолжительности межремонтных сроков (один раз в 35 лет);

совершенствование технологии производства с сокращением сроков выполнения ремонтных работ и исключением наличия объектов со сверхнормативными сроками ремонта.

Целевым показателем подпрограммы 3 является ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта.

При надлежащей организации технического обслуживания, своевременном проведении регламентированных работ, ремонта и замены отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также применении современных материалов с более высоким сроком службы и улучшенными техническими характеристиками межремонтные сроки могут быть увеличены до 40 лет.

Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:

оптимизация затрат на проведение ремонтно-строительных работ;

сокращение сроков и совершенствование технологии производства работ;

планомерное увеличение доли платежей граждан в объеме финансирования ремонта;

вовлечение собственников в процесс содержания имущества, в том числе его модернизации;

ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта к 2020 году в объеме 3,6 млн. кв. м;

предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счет текущего ремонта.

ГЛАВА 9
ПОДПРОГРАММА 4 «БЕЗОПАСНЫЙ ЛИФТ»

Подпрограмма 4 направлена на реализацию комплексных мер по повышению безопасности жизнедеятельности граждан при эксплуатации лифтового оборудования в жилищном фонде.

В последние годы в связи с недостатком финансирования наблюдается тенденция резкого снижения годовых объемов замены в жилищном фонде лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации. Так, удельный вес заменяемых лифтов в их общем количестве сократился в два раза (с 2,6 процента в 2011 году до 1,3 процента в 2015 году) и составил за пятилетку лишь 8,4 процента, тогда как с 2006 по 2010 год произведена замена 11 процентов лифтов.

Техническим регламентом Таможенного союза ТР 011/2011 «Безопасность лифтов», вступившим в силу с 15 февраля 2013 г., установлено, что лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу указанного технического регламента и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями технического регламента не позднее 15 февраля 2020 г.

Обеспечить выполнение требований возможно путем замены лифтов, а также проведения их модернизации.

На основании анализа эксплуатируемого лифтового оборудования в целях приведения его к 2020 году в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР 011/2011 «Безопасность лифтов» установлена необходимость замены более 13,6 тыс. лифтов.

Достижение данной цели возможно при замене не менее 2000 лифтов ежегодно.

Задача подпрограммы 4 – обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования.

Целевым показателем выполнения подпрограммы 4 является замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации.

Реализация мероприятий подпрограммы 4, указанных в приложении 2 к Государственной программе, позволит обеспечить выведение до 2020 года из эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы, и приведение лифтового оборудования в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР 011/2011 «Безопасность лифтов».

ГЛАВА 10
ПОДПРОГРАММА 5 «ЧИСТАЯ ВОДА»

Подпрограмма 5 разработана в целях обеспечения населения качественной питьевой водой.

В результате проделанной в 2011–2015 годах работы введены 268 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе 47 водозаборов, 54 станции обезжелезивания воды, а также 19 комплексов канализационных очистных сооружений и достигнуты следующие показатели:

обеспеченность централизованными системами водоснабжения городского населения – 97,7 процента, сельского населения – 68,9 процента (в том числе населения агрогородков – 80,7 процента), что соответственно на 1,2 и 12,9 процентного пункта выше, чем в 2010 году;

обеспеченность централизованными и местными системами хозяйственно-бытовой канализации городского населения – 91,9 процента, сельского населения – 37,9 процента, что соответственно на 1,6 и 7,6 процентного пункта выше, чем в 2010 году.

В настоящее время централизованным водоснабжением, вода в котором соответствует питьевому качеству, пользуется 83,7 процента потребителей.

В связи с этим приоритетной задачей подпрограммы 5 является улучшение качества питьевого водоснабжения, а целевым показателем – обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества.

Реализацию этой задачи планируется осуществить посредством строительства порядка 500 станций обезжелезивания воды, поэтапного перехода г. Минска на водоснабжение из подземных источников.

В результате реализации подпрограммы 5 к концу 2020 года обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества должна составить 100 процентов.

ГЛАВА 11
ПОДПРОГРАММА 6 «ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

Функционирование системы обращения с отходами в Республике Беларусь основано на принципе приоритетности использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению.

В 2009–2015 годах в рамках реализации мероприятий Государственной программы сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2009 г. № 327 «О Государственной программе сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 157, 1/10799), обеспечено формирование действенной системы обращения с отходами потребления и вторичными материальными ресурсами.

За 7 лет уровень извлечения основных видов вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) из состава образующихся твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) увеличился более чем в 2 раза – с 7,5 процента в 2008 году до 15,6 процента в 2015 году.

Значительно возросли объемы сбора (заготовки) вторичного сырья, в том числе:

отходов бумаги и картона – с 174,9 тыс. тонн в 2008 году до 323 тыс. тонн в 2015 году (в 1,85 раза);

отходов стекла – с 28 тыс. до 164,3 тыс. тонн (в 5,9 раза);

изношенных шин – с 13,1 тыс. до 43,2 тыс. тонн (в 3,3 раза);

отходов пластмасс – с 17,1 тыс. до 52,1 тыс. тонн (в 3 раза).

В 2009–2015 годах в республике созданы новые производства по переработке шин, загрязненных отходов пластмасс, сортировке стеклобоя, переработке отработанных масел. Организован сбор от населения отработанных элементов питания (батареек), ртутьсодержащих ламп и вышедшей из эксплуатации бытовой техники, в том числе в объектах розничной торговли.

Вместе с тем уровень повторного использования ТКО в Республике Беларусь ниже, чем в большинстве стран Европейского союза (от 25 процентов в Польше и Эстонии до 90 процентов в Австрии, Германии и Швейцарии).

Такой уровень переработки ТКО достигается за счет сочетания различных способов их использования, в том числе:

организации раздельного сбора отходов от населения с извлечением основных видов ВМР (макулатура, стекло, пластик, металлы);

использования органической части коммунальных отходов (зеленая биомасса, пищевые отходы) для получения компоста;

использования отходов в теплоэнергетическом хозяйстве, в том числе добычи «свалочного газа» на полигонах, производства RDF-топлива.

В настоящее время в Республике Беларусь использование ТКО ограничивается в основном только извлечением из их состава ВМР. При этом сектор обращения с ТКО характеризуется отсутствием четкой национальной стратегии («дорожной карты») развития сферы обращения с отходами потребления и ВМР, низким уровнем развития государственно-частного партнерства в этой сфере, несовершенством законодательной базы, недостаточным охватом населения раздельным сбором отходов и низкой его осведомленностью в вопросах обращения с ТКО и ВМР.

Задача подпрограммы 6 – минимизация объема захоронения ТКО с обеспечением в 2020 году доли их повторного использования не менее 25 процентов от объема образования.

Целевые показатели подпрограммы 6:

сбор (заготовка) в 2020 году более 0,8 млн. тонн вторичных материальных ресурсов;

использование в 2020 году не менее 25 процентов ТКО от объема их образования.

Достижение задачи подпрограммы 6 планируется путем реализации следующих мер:

организационные меры:

разработка национальной стратегии по обращению с ТКО и ВМР на период до 2035 года, в которой будут определены цели и инвестиционный план развития сферы обращения с отходами и ВМР;

обеспечение 100-процентного охвата населения раздельным сбором ТКО, в том числе установка контейнеров в сельских населенных пунктах и садоводческих товариществах;

закрытие мусоропроводов в многоквартирных жилых домах и создание площадок для раздельного сбора ТКО;

разделение функций по управлению полигонами ТКО и обращению с отходами в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек;

развитие собственных систем сбора отходов производителями и поставщиками товаров и упаковки в рамках реализации принципа расширенной ответственности производителей;

развитие сети сбора отработанных масел от населения путем сбора в приемных пунктах, на станциях технического обслуживания, в гаражных кооперативах и других местах;

развитие государственно-частного партнерства в сфере обращения с ТКО и ВМР в целях расширения емкости рынка ВМР в республике и появления новых конкурентоспособных видов продукции из вторичного сырья;

проведение информационно-разъяснительной работы с населением в области раздельного сбора ТКО, в том числе путем реализации долгосрочной рекламной кампании по раздельному сбору населением ТКО и использованию ВМР;

инвестиционные меры:

создание производств по сортировке ТКО в административных районах;

создание производств по выпуску PRE/RDF-топлива, RDF-топлива из ТКО на базе действующих и планируемых к строительству мусороперерабатывающих организаций;

создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента и в коммунальной теплоэнергетике;

создание производств по использованию отходов, которые в настоящее время не перерабатываются;

внедрение с учетом эффективности технико-экономических показателей оборудования для получения «свалочного газа» на полигонах ТКО;

создание на полигонах захоронения ТКО площадок для компостирования органической части ТКО;

развитие сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация приема ВМР от населения на базе объектов торговли;

совершенствование материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор (заготовку) ВМР;

экономические меры:

установление тарифов на услугу по обращению с ТКО для населения, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат;

внедрение депозитной (залоговой) системы сбора потребительской тары;

установление повышающих коэффициентов на захоронение ТКО, в составе которых обнаружены ВМР;

регулирование цен на ВМР;

регулирование размеров платы производителей и поставщиков за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки, а также компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору на территории республики отходов товаров и отходов упаковки.

Мероприятия по реализации подпрограммы 6 приведены в приложении 2 к Государственной программе.

ГЛАВА 12
ПОДПРОГРАММА 7 «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛА»

В последние годы проводилась целенаправленная государственная политика по развитию агрогородков и сельских населенных пунктов. Принят ряд нормативных правовых актов, в том числе Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 «О Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339), Указ Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342 «О Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 88, 1/12739).

В результате выполнения мероприятий государственных программ в части развития электроэнергетики и газификации за 2005–2015 годы обеспечены строительство и ввод в эксплуатацию 3856,7 км подводящих газопроводов к агрогородкам и сельским населенным пунктам (в том числе в 2005–2010 годы – 2486,3 км и в 2011–2015 годы – 1370,4 км), строительство и реконструкция 22 792,7 км электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ (в том числе в 2005–2010 годы – 14 856,8 км и в 2011–2015 годы – 7935,9 км).

Уровень газификации природным газом квартир в сельской местности возрос с 14,7 процента на 1 января 2005 г. до 32,5 процента на 1 января 2016 г. Возможность использования природного газа получили семьи, проживающие в 209 тыс. квартир на селе.

На 1 января 2016 г. суммарная протяженность линий электропередачи в сельских населенных пунктах составляет:

напряжением 0,4 кВ – более 90 000 км, из них более 8000 км не соответствуют современным техническим требованиям по электробезопасности, пропускной способности и надежности;

напряжением 6–10 кВ – более 100 000 км, из них более 10 000 км не соответствуют современным техническим требованиям по электробезопасности, пропускной способности и надежности.

С учетом растущего уровня благосостояния жителей сельских населенных пунктов, увеличения электропотребления за счет использования электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, повышения требований к качеству электрической энергии, увеличения количества социально-бытовых объектов на селе, уплотнения существующей застройки и других факторов необходимо продолжить реализацию мероприятий по реконструкции существующих линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ, не соответствующих современным техническим требованиям по электробезопасности, пропускной способности и надежности.

На 1 января 2016 г. природным газом газифицировано 948 агрогородков из 1481 (64 процента), все 118 районных центров республики, 113 городов, 88 городских, рабочих и курортных поселков (из 90). Не газифицированы природным газом г.п. Кривичи Мядельского района Минской области, преобразованный в агрогородок в 2008 году, р.п.Татарка Осиповичского района Могилевской области.

Современное состояние газораспределительной системы характеризуется низким уровнем газификации природным газом квартир в сельских населенных пунктах (32,5 процента).

Организация работы по строительству уличных распределительных газопроводов с газопроводами-вводами к эксплуатируемому жилищному фонду граждан и привлечению средств на строительство данных газопроводов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 368 «О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7643) возлагается на горисполкомы и райисполкомы.

В сельских населенных пунктах планируются строительство и реконструкция 1992 км электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ, доведение уровня газификации природным газом квартир до 36 процентов.

Подпрограмма 7 нацелена на выполнение приоритетного направления социально-экономического развития республики до 2020 года – сбалансированное региональное развитие, создание новых центров экономического роста в регионах на основе их конкурентных преимуществ.

Задачами подпрограммы 7 являются:

повышение доступности и надежности электроснабжения путем развития и модернизации распределительных электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ с учетом использования электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, в том числе строительство электросетевых объектов для обеспечения электроснабжения котельных организаций, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства;

повышение доступности газоснабжения путем развития объектов газораспределительной системы.

Целевыми показателями реализации подпрограммы 7 являются:

протяженность построенных (реконструированных) распределительных электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ – 1992 км;

протяженность построенных подводящих газопроводов к населенным пунктам – 461 км.

Для достижения планируемого социального эффекта мероприятия по развитию и обеспечению надежной работы электрических сетей и подводящих газопроводов должны быть выполнены своевременно и в полном объеме. Для этого необходимо ритмичное и в полном объеме их финансирование.

ГЛАВА 13
ПОДПРОГРАММА 8 «КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ БЫТОВЫХ УСЛУГ»

Цель реализации подпрограммы 8 – обеспечение населения независимо от места проживания качественными бытовыми услугами по доступным ценам.

Бытовое обслуживание населения является важным сектором потребительского рынка, участвующим в создании благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Удельный вес бытовых услуг в структуре платных услуг остается достаточно высоким и по итогам 2015 года достиг 13,4 процента (2010 год – 13,9 процента, 2011 год – 15,9 процента, 2012 год – 14,8 процента, 2013 год – 15,3 процента, 2014 год – 18,7 процента).

В республике бытовые услуги оказывают свыше 24 тыс. субъектов хозяйствования, что составляет 6 процентов от общего количества субъектов предпринимательской деятельности. Из общего количества субъектов, оказывающих бытовые услуги, 35 процентов составляют юридические лица, 65 процентов – индивидуальные предприниматели, которые имеют более 22 тыс. объектов. Более 9,4 тыс. субъектов бытового обслуживания не имеют стационарных объектов и используют выездную форму обслуживания. В сельской местности бытовые услуги оказывают 2,6 тыс. субъектов хозяйствования.

Всего в сфере бытового обслуживания занято 345,5 тыс. человек, или 20,6 процента от общего количества работающих в сфере услуг.

Деятельность в сфере бытового обслуживания населения представляет предпринимательскую деятельность по изготовлению по индивидуальным заказам предметов личного потребления, восстановлению утраченных потребительских свойств предметов домашнего обихода и личного пользования, оказанию личных услуг.

В настоящее время сфера бытового обслуживания представлена 117 основными видами услуг (перечень бытовых услуг определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 1108 «Об утверждении Положения о государственном информационном ресурсе «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.12.2014, 5/39773).

По итогам 2015 года наибольший удельный вес в общем объеме бытовых услуг занимают услуги по ремонту и строительству жилья (39,7 процента), на втором месте – услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (21,4 процента), далее – услуги парикмахерских (13,2 процента), наименьший удельный вес (до 1 процента) услуг химчистки и крашения (0,9 процента), проката (0,8 процента), прачечных (0,2 процента).

Основным показателем обеспеченности населения бытовыми услугами является выполнение нормативов государственных социальных стандартов.

Предусмотренные в сфере бытового обслуживания нормативы государственных социальных стандартов выполняются в целом по республике и областям (г. Минску):

фактическая обеспеченность рабочими местами по 11 видам бытовых услуг (ремонт швейных изделий, обуви, мебели, бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги проката, парикмахерских, фотоуслуги, прием заказов в прачечную и химчистку, изготовление ритуальных принадлежностей) на 1 тыс. человек превышает утвержденные нормативы в 2–3 раза;

фактическая обеспеченность сетью комплексных приемных пунктов (далее – КПП) составила 1 КПП на 1750 человек при нормативе 1 КПП на 1800–2200 человек.

Развитие сферы бытового обслуживания на протяжении последних десятилетий осуществляется планомерно в соответствии с государственными программами развития бытового обслуживания, возрождения и развития села, комплексами мер организационно-экономического и правового характера по развитию и эффективному функционированию сферы бытового обслуживания населения, ежегодно утверждаемыми заместителями Премьер-министра Республики Беларусь.

За 2011–2015 годы в рамках реализации Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы:

приведено в надлежащее состояние 909 объектов бытового обслуживания (из них 628 КПП);

обновлены производственные мощности организаций путем приобретения нового и модернизации действующего оборудования в 360 организациях;

приобретено и отремонтировано 438 единиц автотранспорта и тракторов, навесного и прицепного оборудования, запасных частей, деталей и шин для организации выездного обслуживания сельского населения;

подготовлено 580 работников по рабочим специальностям из числа местных жителей, в том числе 291 – для работы на КПП;

353 работника службы быта освоили смежные профессии;

606 работников повысили квалификацию;

привлечено к осуществлению выездного обслуживания 126 субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности;

заключено 365 новых договоров в рамках развития внутрисистемной и межотраслевой кооперации между районными комбинатами бытового обслуживания (далее – РКБО) и субъектами малого предпринимательства, организациями почтовой связи, потребительской кооперации в части выездного обслуживания.

На реализацию этих мероприятий затрачено более 184,17 млрд. рублей (без учета деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450), в том числе около 93,61 млрд. рублей бюджетных средств, 90,56 млрд. рублей собственных средств организаций бытового обслуживания.

В конце 2014 года в сфере бытового обслуживания создана информационная система – государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь». Впервые появилась возможность иметь полную информацию об исполнителях бытовых услуг, объектах бытового обслуживания.

Несмотря на положительные тенденции в сфере бытового обслуживания населения, остается нерешенным ряд вопросов.

К наиболее значимым проблемам отрасли относятся доступность услуг, прежде всего для населения, проживающего в сельской местности, неравномерное размещение сети объектов бытового обслуживания населения в пределах территориальных единиц, разный уровень бытового обслуживания городского и сельского населения, недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли, невысокий уровень технической оснащенности организаций, недостаточный уровень сформированности предпринимательской среды, особенно в сельской местности.

В городах проблема доступности бытовых услуг, как правило, заключается в нерациональном размещении объектов бытового обслуживания, что требует корректировки генеральных планов развития городов.

Отдельной проблемой является оказание гарантированных государством видов бытовых услуг в сельской местности, которые в силу их низкой рентабельности остаются малопривлекательными для частного бизнеса. В настоящее время эту государственную функцию выполняют 93 предприятия коммунальной формы собственности, а также с долей коммунальной собственности в уставных фондах более 50 процентов – РКБО, имеющие сеть КПП, включающую 1009 пунктов. Функционирование КПП требует государственной поддержки, так как их деятельность сопряжена с низкими доходами и большими затратами. Это существенно отражается на финансово-экономическом состоянии РКБО. Так, в 2015 году убыток от реализации товаров, работ, услуг и продукции составил 17,7 млрд. рублей (без учета деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450). Чистый убыток имели 8 РКБО против 4 РКБО в 2014 году. Для минимизации убытков РКБО сокращают сеть КПП: с 2011 года по настоящее время количество КПП сократилось на 524 (на 1 января 2012 г. количество КПП составляло 1756, на 1 января 2016 г. – 1232 КПП).

Низкая доходность обусловлена малочисленностью проживающего в некоторых поселках сельского населения, его возрастным составом и платежеспособностью, разной удаленностью поселков друг от друга.

Для повышения эффективности функционирования сферы бытового обслуживания предстоит продолжить работу по следующим направлениям:

наращивание объема бытовых услуг за счет сохранения эффективно функционирующих объектов бытового обслуживания, развития новых видов услуг и форм бытового обслуживания, повышающих качество жизни населения, на основе привлечения инвестиций, частного капитала, развития высокодоходных видов услуг, а также развития необходимой инфраструктуры в сельской местности;

расширение участия малого и среднего бизнеса в сфере оказания бытовых услуг, в том числе за счет передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности;

формирование разветвленной сети объектов бытового обслуживания за счет их размещения на площадях объектов потребительского рынка при осуществлении их строительства или реконструкции, в районах массовой жилой застройки, развития объектов бытового обслуживания в пределах шаговой доступности, сохранения количества и профиля действующих предприятий службы быта;

повышение коэффициента использования производственных мощностей (здания, сооружения, оборудование), в том числе за счет вовлечения в хозяйственный оборот неэффективно используемых;

техническое переоснащение организаций бытового обслуживания за счет:

обновления производственных мощностей для создания новых производств и организации высокодоходных видов бытовых услуг (Брестская область в течение 2016–2020 годов – 34 организации, Витебская – 31, Гомельская – 16, Гродненская – 19, Минская – 15, Могилевская область – 3 организации);

приобретения и ремонта автотранспорта и тракторов, навесного оборудования, запасных частей (Витебская область в течение 2016–2020 годов – 14 организаций, Гомельская – 2, Гродненская – 6, Минская – 6, Могилевская область – 2 организации).

Для обеспечения населения качественными бытовыми услугами по доступным ценам потребуется решение следующих задач:

обеспечение сбалансированного спроса и предложения бытовых услуг;

содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию.

Достижение поставленных задач возможно при выполнении следующих целевых показателей:

рост объемов бытовых услуг в сопоставимых ценах;

прирост объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности.

Выполнение поставленных задач будет обеспечено путем реализации мероприятий в соответствии с приложением 2 к Государственной программе.

 


 

 

Приложение 1

к Государственной программе
«Комфортное жилье
и благоприятная среда»
на 2016–2020 годы

Сводный целевой показатель Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы и целевые показатели подпрограмм

Наименование показателей. Заказчики

Единицы измерения

Значения показателей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Сводный целевой показатель

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы

1. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) населению в сопоставимых условиях к предыдущему году:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Витебский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Гомельский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Гродненский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Минский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Могилевский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Минский горисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Целевые показатели

Подпрограмма 1 «Обеспечение качества и доступности услуг»

2. Уменьшение претензий на качество оказываемых ЖКУ к предыдущему году:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Витебский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Гомельский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Гродненский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Минский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Могилевский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Минский горисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

21. Норматив замены сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Витебский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Гомельский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Гродненский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Минский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Могилевский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Минский горисполком

 

1,5

1,5

1,5

22. Норматив замены сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Витебский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Гомельский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Гродненский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Минский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Могилевский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

Минский горисполком

 

1,5

1,5

1,5

3. Собираемость платежей за ЖКУ, оказанные физическим и юридическим лицам:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Витебский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Гомельский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Гродненский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Минский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Могилевский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Минский горисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

4. Снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему году:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Витебский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Гомельский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Гродненский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Минский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Могилевский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Минский горисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Подпрограмма 2 «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения»

5. Норматив замены тепловых сетей:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Витебский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Гомельский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Гродненский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Минский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Могилевский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Минский горисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

6. Потери тепловой энергии собственного производства организаций жилищно-коммунального хозяйства:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Витебский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Гомельский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Гродненский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Минский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Могилевский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Минский горисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

7. Доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

36,0

Витебский облисполком

 

70,0

Гомельский облисполком

 

41,8

Гродненский облисполком

 

45,6

Минский облисполком

 

30,6

Могилевский облисполком

 

54,9

Подпрограмма 3 «Ремонт жилищного фонда»

8. Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта:

тыс. кв. метров

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

1 405,0

220,0

250,0

280,0

310,0

345,0

Витебский облисполком

 

2 015,0

320,0

360,0

400,0

440,0

495,0

Гомельский облисполком

 

2 000,0

315,0

355,0

395,0

440,0

495,0

Гродненский облисполком

 

1 460,0

230,0

260,0

290,0

320,0

360,0

Минский облисполком

 

1 650,0

260,0

295,0

330,0

360,0

405,0

Могилевский облисполком

 

1 660,0

260,0

295,0

330,0

365,0

410,0

Минский горисполком

 

4 410,0

695,0

785,0

875,0

965,0

1 090,0

Всего по подпрограмме 3

 

14 600,0

2 300,0

2 600,0

2 900,0

3 200,0

3 600,0

Подпрограмма 4 «Безопасный лифт»

9. Замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации:

единиц

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

753

33

143

267

150

160

Витебский облисполком

 

1 407

40

273

449

320

325

Гомельский облисполком

 

1 310

54

246

380

330

300

Гродненский облисполком

 

633

31

117

240

120

125

Минский облисполком

 

843

50

173

365

125

130

Могилевский облисполком

 

1 567

47

313

482

360

365

Минский горисполком

 

7 173

155

1 631

1 197

2 095

2 095

Всего по подпрограмме 4

 

13 686

410

2 896

3 380

3 500

3 500

Подпрограмма 5 «Чистая вода»

10. Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

88,2

89,6

92,8

96,3

100,0

Витебский облисполком

 

84,4

86,3

90,5

94,8

100,0

Гомельский облисполком

 

74,4

77,6

90,6

95,4

100,0

Гродненский облисполком

 

84,7

86,6

90,8

95,2

100,0

Минский облисполком

 

89,2

90,5

93,5

97,0

100,0

Могилевский облисполком

 

83,8

85,9

90,2

95,0

100,0

Подпрограмма 6 «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов»

11. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов:

тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

отходов бумаги и картона:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

233,0

44,0

46,8

47,1

47,4

47,7

Витебский облисполком

 

218,2

38,6

44,4

44,7

45,1

45,4

Гомельский облисполком

 

262,5

49,2

52,8

53,1

53,5

53,9

Гродненский облисполком

 

184,8

32,8

37,6

37,9

38,1

38,4

Минский облисполком

 

193,8

36,9

38,8

39,1

39,4

39,6

Могилевский облисполком

 

205,0

39,0

41,1

41,4

41,6

41,9

Минский горисполком

 

548,9

105,5

107,6

109,7

111,9

114,2

Итого

 

1 846,2

346,0

369,1

373,0

377,0

381,1

отходов стекла:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

157,6

25,8

32,2

32,7

33,2

33,7

Витебский облисполком

 

135,5

21,7

27,8

28,2

28,7

29,1

Гомельский облисполком

 

163,9

28,7

33,0

33,5

34,1

34,6

Гродненский облисполком

 

121,9

21,9

24,4

24,8

25,2

25,6

Минский облисполком

 

159,0

25,3

32,6

33,2

33,7

34,2

Могилевский облисполком

 

123,5

21,9

24,8

25,2

25,6

26,0

Минский горисполком

 

223,7

39,7

44,9

45,6

46,4

47,1

Итого

 

1 085,1

185,0

219,7

223,2

226,9

230,3

отходов бытовой техники:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

10,7

1,1

1,6

2,1

2,6

3,3

Витебский облисполком

 

10,1

1,0

1,5

2,0

2,5

3,1

Гомельский облисполком

 

12,1

1,2

1,8

2,4

3,0

3,7

Гродненский облисполком

 

8,5

0,8

1,3

1,7

2,1

2,6

Минский облисполком

 

8,8

0,9

1,3

1,7

2,2

2,7

Могилевский облисполком

 

9,3

0,9

1,4

1,8

2,3

2,9

Минский горисполком

 

21,4

2,1

3,2

4,2

5,3

6,6

Итого

 

80,9

8,0

12,1

15,9

20,0

24,9

изношенных шин:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

35,0

6,2

6,6

7,0

7,4

7,8

Витебский облисполком

 

33,0

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

Гомельский облисполком

 

32,9

5,7

6,2

6,6

7,0

7,4

Гродненский облисполком

 

32,4

5,4

5,9

6,5

7,0

7,6

Минский облисполком

 

34,0

5,8

6,3

6,8

7,3

7,8

Могилевский облисполком

 

48,9

9,5

9,7

9,8

9,9

10,0

Минский горисполком

 

33,4

6,4

6,6

6,7

6,8

6,9

Итого

 

249,6

45,0

47,6

50,0

52,3

54,7

полимерных отходов:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

64,9

9,7

13,3

13,6

14,0

14,3

Витебский облисполком

 

56,3

8,7

11,5

11,8

12,0

12,3

Гомельский облисполком

 

69,9

13,4

13,6

14,0

14,3

14,6

Гродненский облисполком

 

48,9

7,1

10,1

10,3

10,6

10,8

Минский облисполком

 

65,1

9,2

13,5

13,8

14,1

14,5

Могилевский облисполком

 

51,5

8,9

10,3

10,5

10,8

11,0

Минский горисполком

 

91,0

14,0

18,6

19,0

19,5

19,9

Итого

 

447,6

71,0

90,9

93,0

95,3

97,4

отработанных масел:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

10,2

1,0

1,8

2,3

2,5

2,6

Витебский облисполком

 

8,9

0,9

1,6

1,9

2,2

2,3

Гомельский облисполком

 

10,4

1,0

1,8

2,3

2,6

2,7

Гродненский облисполком

 

7,8

0,8

1,4

1,7

1,9

2,0

Минский облисполком

 

10,3

1,0

1,8

2,3

2,5

2,7

Могилевский облисполком

 

7,8

0,8

1,4

1,7

1,9

2,0

Минский горисполком

 

14,3

1,5

2,5

3,1

3,5

3,7

Итого

 

69,7

7,0

12,3

15,3

17,1

18,0

Всего по подпрограмме 6

 

3 779,1

662,0

751,7

770,4

788,6

806,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

511,4

87,8

102,3

104,8

107,1

109,4

Витебский облисполком

 

462,0

76,9

93,1

95,2

97,4

99,4

Гомельский облисполком

 

551,7

99,2

109,2

111,9

114,5

116,9

Гродненский облисполком

 

404,3

68,8

80,7

82,9

84,9

87,0

Минский облисполком

 

471,0

79,1

94,3

96,9

99,2

101,5

Могилевский облисполком

 

446,0

81,0

88,7

90,4

92,1

93,8

Минский горисполком

 

932,7

169,2

183,4

188,3

193,4

198,4

Подпрограмма 7 «Развитие электроэнергетики и газификации села»

12. Протяженность построенных (реконструированных) распределительных электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ – Минэнерго

километров

1 992,0

498,0

498,0

498,0

498,0

13. Протяженность построенных подводящих газопроводов к населенным пунктам – Минэнерго

километров

461,0

127,0

80,0

127,0

127,0

Подпрограмма 8 «Качество и доступность бытовых услуг»

14. Темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году в сопоставимых ценах:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

100,7

101,7

102,2

102,8

103,5

Витебский облисполком

 

101,0

101,6

102,0

103,1

103,4

Гомельский облисполком

 

100,4

101,7

102,2

103,0

103,5

Гродненский облисполком

 

100,7

101,7

102,2

103,1

103,4

Минский облисполком

 

101,0

101,8

102,5

103,0

103,2

Могилевский облисполком

 

100,4

101,5

102,0

102,8

103,4

15. Прирост объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности:

единиц

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

44

8

9

7

10

10

Витебский облисполком

 

25

5

5

5

5

5

Гомельский облисполком

 

10

2

2

2

2

2

Гродненский облисполком

 

25

5

5

5

5

5

Минский облисполком

 

19

2

3

5

4

5

Могилевский облисполком

 

14

1

4

1

4

4

Итого

 

137

23

28

25

30

31

 

 

Приложение 2

к Государственной программе
«Комфортное жилье
и благоприятная среда»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.12.2018 № 927)

Мероприятия Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы

Наименование мероприятий. Заказчики

Сроки выполнения, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение качества и доступности услуг»

Задача 1. Оптимизация затрат по оказываемым жилищно-коммунальным услугам (далее – ЖКУ)

1. Осуществление организациями жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства (далее – организации ЖКХ) деятельности, не связанной с оказанием и (или) предоставлением населению ЖКУ, на основании договорных отношений и на возмездной основе – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

2. Создание служб заказчиков и подрядчиков ЖКУ – облисполкомы, Минский горисполком

2016

3. Возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих ЖКУ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания:

2016–2020

местный бюджет

55 486 876,25

9 839 830,0

9 156 902,0

9 013 685,0

13 228 916,35

14 247 542,9

Брестский облисполком

 

 

7 329 924,54

1 290 170,0

1 383 745,0

1 128 656,0

1 698 292,51

1 829 061,03

Витебский облисполком

 

 

9 328 579,25

1 597 460,0

1 744 428,0

1 619 200,0

2 102 788,28

2 264 702,97

Гомельский облисполком

 

 

9 989 863,38

1 672 130,0

1 525 898,0

1 646 050,0

2 477 508,61

2 668 276,77

Гродненский облисполком

 

 

7 996 380,53

1 326 440,0

1 462 813,0

1 580 611,0

1 746 035,88

1 880 480,65

Минский облисполком

 

 

6 688 791,12

1 268 760,0

1 082 599,0

868 614,0

1 670 109,83

1 798 708,29

Могилевский облисполком

 

 

3 474 095,4

688 090,0

415 208,0

489 544,0

905 755,13

975 498,27

Минский горисполком

 

 

10 679 242,03

1 996 780,0

1 542 211,0

1 681 010,0

2 628 426,11

2 830 814,92

Задача 2. Повышение эффективности управления жилищно-коммунальным хозяйством (далее – ЖКХ)

4. Совершенствование структуры управления ЖКХ путем установления единой структуры управления на уровне области, г. Минска:

2016–2020

местный бюджет

29 387 268,4

7 870 137,37

10 359 716,44

11 157 414,59

Брестский облисполком

 

 

2 613 815,61

700 000,0

921 432,65

992 382,96

Витебский облисполком

 

 

3 647 575,94

976 849,0

1 285 857,94

1 384 869,0

Гомельский облисполком

 

 

3 480 806,29

932 186,8

1 227 067,64

1 321 551,85

Гродненский облисполком

 

 

3 996 449,38

1 070 280,0

1 408 844,19

1 517 325,19

Минский облисполком

 

 

5 601 154,99

1 500 032,55

1 974 541,38

2 126 581,06

Могилевский облисполком

 

 

3 408 931,48

912 938,17

1 201 730,05

1 294 263,26

Минский горисполком

 

 

6 638 534,71

1 777 850,85

2 340 242,59

2 520 441,27

Задача 3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ

5. Внедрение на всей территории Республики Беларусь единой информационной системы расчетов за потребленные населением ЖКУ и другие услуги – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

6. Проведение капитального ремонта, реконструкции, модернизации сетей и объектов водоснабжения и канализации, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, а также сооружений на них:

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

635 480 363,03

4 572 540,0

5 010 000,0

208 275 061,0

208 674 501,97

208 948 260,06

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

27 255 269,03

4 572 540,0

5 010 000,0

5 533 363,0

5 932 803,97

6 206 562,06

 

собственные средства организаций

608 225 094,0

202 741 698,0

202 741 698,0

202 741 698,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

3 180 191,0

417 520,0

460 000,0

767 557,0

767 557,0

767 557,0

 

собственные средства организаций

815 901,0

271 967,0

271 967,0

271 967,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

5 716 769,5

968 080,0

1 060 000,0

1 218 000,0

1 203 453,24

1 267 236,26

 

 

собственные средства организаций

1 776 717,0

592 239,0

592 239,0

592 239,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

7 481 238,12

1 293 300,0

1 410 000,0

1 477 237,0

1 607 745,31

1 692 955,81

 

собственные средства организаций

1 856 112,0

618 704,0

618 704,0

618 704,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

3 669 151,67

638 810,0

700 000,0

700 000,0

794 126,48

836 215,19

 

собственные средства организаций

777 012,0

259 004,0

259 004,0

259 004,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

4 628 142,19

811 500,0

890 000,0

855 569,0

1 008 803,31

1 062 269,88

 

собственные средства организаций

1 436 850,0

478 950,0

478 950,0

478 950,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

2 579 776,55

443 330,0

490 000,0

515 000,0

551 118,63

580 327,92

 

собственные средства организаций

1 562 502,0

520 834,0

520 834,0

520 834,0

Минский горисполком

 

собственные средства организаций

600 000 000,0

200 000 000,0

200 000 000,0

200 000 000,0

7. Обеспечение выполнения социальных стандартов в области ЖКХ – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

8. Проведение работ по благоустройству населенных пунктов:

2016–2020

местный бюджет

2 248 649 472,93

374 543 490,0

411 577 500,0

502 907 520,0

467 388 346,89

492 232 616,04

Брестский облисполком

 

 

248 462 568,38

40 376 800,0

44 802 100,0

60 235 846,0

50 193 776,12

52 854 046,26

Витебский облисполком

 

 

234 479 323,54

42 265 220,0

42 524 100,0

41 822 642,0

52 541 335,38

55 326 026,16

Гомельский облисполком

 

 

215 096 577,82

37 534 970,0

37 252 900,0

44 513 674,0

46 661 000,4

49 134 033,42

Гродненский облисполком

 

 

183 938 270,3

35 600 890,0

40 086 600,0

17 391 817,0

44 256 679,64

46 602 283,66

Минский облисполком

 

 

304 730 082,44

52 531 780,0

49 165 300,0

68 963 796,0

65 304 046,0

68 765 160,44

Могилевский облисполком

 

 

233 259 627,59

37 779 720,0

44 355 000,0

50 977 037,0

48 745 827,49

51 402 043,1

Минский горисполком

 

 

828 683 022,86

128 454 110,0

153 391 500,0

219 002 708,0

159 685 681,86

168 149 023,0

из них комплексное благоустройство придомовой территории :

2018–2020

»

32 901 811,89

9 801 811,9

11 000 000,0

12 100 000,0

Брестский облисполком

 

 

3 581 174,0

1 081 925,68

1 190 118,25

1 309 130,07

Витебский облисполком

 

 

2 213 783,57

668 816,79

735 698,47

809 268,32

Гомельский облисполком

 

 

3 234 642,2

977 233,29

1 074 956,62

1 182 452,29

Гродненский облисполком

 

 

2 673 030,47

807 562,08

888 318,28

977 150,11

Минский облисполком

 

 

1 130 610,03

341 574,03

375 731,43

413 304,57

Могилевский облисполком

 

 

5 026 897,1

1 518 700,03

1 670 570,03

1 837 627,04

Минский горисполком

 

 

15 041 674,52

4 406 000,0

5 064 606,91

5 571 067,6

9. Оснащение находящихся на обслуживании организаций ЖКХ тепловых узлов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов, объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения (канализации), наружного освещения системами автоматизации и диспетчеризации:

2016–2018

местный бюджет

17 147 031,0

5 250 000,0

5 740 000,0

6 157 031,0

Брестский облисполком

 

 

1 314 539,0

402 500,0

440 000,0

472 039,0

Витебский облисполком

 

 

2 480 217,0

759 500,0

830 000,0

890 717,0

Гомельский облисполком

 

 

2 364 170,0

724 500,0

790 000,0

849 670,0

Гродненский облисполком

 

 

2 265 728,0

693 000,0

760 000,0

812 728,0

Минский облисполком

 

 

2 719 916,0

833 000,0

910 000,0

976 916,0

Могилевский облисполком

 

 

2 182 495,0

668 500,0

730 000,0

783 995,0

Минский горисполком

 

 

3 819 966,0

1 169 000,0

1 280 000,0

1 370 966,0

10. Разработка и совершенствование технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, проведение обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) организаций ЖКХ – Минжилкомхоз

2016–2020

республиканский бюджет

2 410 687,0

500 000,0

500 000,0

410 687,0

500 000,0

500 000,0

11. Совершенствование работы с населением, расширение перечня используемых средств коммуникаций с населением – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

Итого по задаче 3

 

 

2 903 687 553,96

384 866 030,0

422 827 500,0

717 750 299,0

676 562 848,86

701 680 876,1

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2 293 051 773,0

384 366 030,0

422 327 500,0

514 597 914,0

473 321 150,9

498 439 178,1

 

 

республиканский бюджет

2 410 687,0

500 000,0

500 000,0

410 687,0

500 000,0

500 000,0

 

 

собственные средства организаций

608 225 094,0

202 741 698,0

202 741 698,0

202 741 698,0

Задача 4. Обеспечение доступности ЖКУ

12. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по оказываемым населению ЖКУ:

2016–2020

местный бюджет

2 199 935 809,98

761 377 830,0

538 351 980,0

545 376 000,0

251 859 999,99

102 969 999,99

Брестский облисполком

 

 

335 833 663,28

113 994 000,0

83 628 020,0

86 205 000,0

36 914 559,58

15 092 083,7

Витебский облисполком

 

 

332 541 954,63

122 830 040,0

78 805 510,0

76 437 000,0

38 662 639,15

15 806 765,48

Гомельский облисполком

 

 

369 623 399,91

128 670 670,0

88 973 320,0

89 977 000,0

44 009 601,67

17 992 808,24

Гродненский облисполком

 

 

271 591 124,59

89 657 470,0

67 017 740,0

72 943 000,0

29 792 571,85

12 180 342,74

Минский облисполком

 

 

484 767 207,76

162 684 990,0

119 439 370,0

134 755 000,0

48 187 113,09

19 700 734,67

Могилевский облисполком

 

 

233 923 772,31

84 409 310,0

56 127 010,0

52 708 000,0

28 874 466,25

11 804 986,06

Минский горисполком

 

 

171 654 687,5

59 131 350,0

44 361 010,0

32 351 000,0

25 419 048,4

10 392 279,1

13. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ:

2016–2020

местный бюджет

37 534 273,7

6 053 670,0

7 692 106,0

8 338 598,0

7 525 523,48

7 924 376,22

Брестский облисполком

 

 

5 458 004,67

988 350,0

941 236,0

1 005 997,0

1 228 651,57

1 293 770,1

Витебский облисполком

 

 

3 224 234,07

420 830,0

833 035,0

896 346,0

523 148,11

550 874,96

Гомельский облисполком

 

 

5 570 279,23

835 430,0

1 103 402,0

1 499 301,0

1 038 551,5

1 093 594,73

Гродненский облисполком

 

 

4 384 247,98

662 400,0

990 140,0

1 041 161,0

823 452,01

867 094,97

Минский облисполком

 

 

4 434 337,65

684 060,0

1 009 839,0

994 612,0

850 378,3

895 448,35

Могилевский облисполком

 

 

5 018 887,86

863 800,0

1 000 823,0

949 714,0

1 073 819,22

1 130 731,64

Минский горисполком

 

 

9 444 282,24

1 598 800,0

1 813 631,0

1 951 467,0

1 987 522,77

2 092 861,47

14. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий:

2016–2020

местный бюджет

64 534 952,02

1 609 400,0

13 690 000,0

8 015 552,0

20 060 000,0

21 160 000,02

Брестский облисполком

 

 

7 266 577,26

210 860,0

1 310 000,0

1 808 152,0

1 916 243,55

2 021 321,71

Витебский облисполком

 

 

8 833 468,09

201 120,0

1 870 000,0

1 130 200,0

2 740 924,08

2 891 224,01

Гомельский облисполком

 

 

9 026 353,38

295 070,0

1 880 000,0

1 187 300,0

2 756 416,95

2 907 566,43

Гродненский облисполком

 

 

6 682 432,69

199 560,0

1 390 000,0

901 300,0

2 039 858,03

2 151 714,66

Минский облисполком

 

 

7 405 877,84

256 290,0

1 560 000,0

893 900,0

2 285 189,18

2 410 498,66

Могилевский облисполком

 

 

7 406 790,44

205 550,0

1 550 000,0

993 200,0

2 266 867,81

2 391 172,63

Минский горисполком

 

 

17 913 452,32

240 950,0

4 130 000,0

1 101 500,0

6 054 500,4

6 386 501,92

15. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий:

2017–2020

местный бюджет

19 099 294,34

4 572 145,66

3 723 756,0

5 244 365,38

5 559 027,3

Брестский облисполком

 

 

2 426 118,93

612 019,5

367 976,0

702 001,67

744 121,76

Витебский облисполком

 

 

2 300 013,18

600 019,12

282 226,0

688 236,93

729 531,14

Гомельский облисполком

 

 

2 704 535,11

744 023,7

202 479,0

853 413,79

904 618,62

Гродненский облисполком

 

 

2 662 453,26

456 014,53

1 128 935,0

523 060,06

554 443,67

Минский облисполком

 

 

2 303 950,21

552 017,59

447 586,0

633 177,97

671 168,65

Могилевский облисполком

 

 

1 999 878,21

552 017,59

143 514,0

633 177,97

671 168,65

Минский горисполком

 

 

4 702 345,44

1 056 033,64

1 151 040,0

1 211 296,99

1 283 974,81

Итого по задаче 4

 

 

2 302 005 035,7

769 040 900,0

559 734 086,0

561 730 150,0

279 445 523,47

132 054 376,23

Итого по подпрограмме 1

 

 

5 309 666 028,65

1 171 616 897,37

996 290 633,66

1 292 217 890,0

984 841 370,5

864 699 237,12

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

4 699 030 247,65

1 171 116 897,37

995 790 633,66

1 089 065 505,0

781 599 672,5

661 457 539,12

 

 

республиканский бюджет

2 410 687,0

500 000,0

500 000,0

410 687,0

500 000,0

500 000,0

 

 

собственные средства организаций

608 225 094,0

202 741 698,0

202 741 698,0

202 741 698,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

613 885 402,67

158 380 200,0

133 577 120,5

151 991 223,0

94 342 514,65

75 594 344,52

 

собственные средства организаций

815 901,0

271 967,0

271 967,0

271 967,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

602 552 135,2

170 019 099,0

128 267 092,12

124 296 331,0

99 748 383,11

80 221 229,98

 

собственные средства организаций

1 776 717,0

592 239,0

592 239,0

592 239,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

625 337 223,24

171 958 256,8

133 679 543,7

141 352 711,0

100 631 305,87

77 715 405,87

 

 

собственные средства организаций

1 856 112,0

618 704,0

618 704,0

618 704,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

487 186 238,4

129 848 850,0

112 863 307,53

96 499 552,0

81 384 628,14

66 589 900,73

 

собственные средства организаций

777 012,0

259 004,0

259 004,0

259 004,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

823 279 460,2

220 570 412,55

174 609 125,59

208 755 993,0

121 913 359,06

97 430 570,0

 

собственные средства организаций

1 436 850,0

478 950,0

478 950,0

478 950,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

493 254 254,84

125 971 238,17

105 220 058,59

107 560 004,0

84 252 762,55

70 250 191,53

 

собственные средства организаций

1 562 502,0

520 834,0

520 834,0

520 834,0

Минский горисполком

 

местный бюджет

1 053 535 533,1

194 368 840,85

207 574 385,64

258 609 691,0

199 326 719,12

193 655 896,49

 

собственные средства организаций

600 000 000,0

200 000 000,0

200 000 000,0

200 000 000,0

Минжилкомхоз

 

республиканский бюджет

2 410 687,0

500 000,0

500 000,0

410 687,0

500 000,0

500 000,0

Мероприятия подпрограммы 2 «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения»

Задача 1. Сбалансированное развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей путем внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего энергетического оборудования

16. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ:

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций, кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития)

463 115 185,76

94 396 142,4

66 966 719,9

96 201 284,26

98 913 799,5

106 637 239,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

301 859 320,06

41 278 400,0

38 576 833,0

45 838 773,16

80 637 903,6

95 527 410,3

собственные средства организаций

141 255 865,7

53 117 742,4

28 389 886,9

30 362 511,1

18 275 895,9

11 109 829,4

кредиты Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

31 993 281,98

4 699 890,0

5 065 830,0

4 102 865,98

8 121 409,9

10 003 286,1

 

собственные средства организаций

17 523 704,4

4 836 110,0

4 040 132,0

3 642 158,4

2 938 590,1

2 066 713,9

Витебский облисполком

 

местный бюджет

32 573 022,2

4 831 250,0

2 475 641,0

6 642 057,0

8 348 400,0

10 275 674,2

 

собственные средства организаций

19 290 175,8

5 668 750,0

4 702 500,0

4 043 000,0

3 151 600,0

1 724 325,8

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

46 747 567,8

6 935 400,0

6 241 860,0

6 947 097,0

11 984 371,2

14 638 839,6

 

собственные средства организаций

23 524 600,0

16 064 600,0

1 790 000,0

1 840 000,0

1 890 000,0

1 940 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

46 284 096,58

6 824 490,0

6 135 016,0

7 123 015,18

11 792 718,7

14 408 856,7

 

собственные средства организаций

10 177 281,0

2 085 510,0

2 800 612,0

2 502 734,4

1 987 281,3

801 143,3

Минский облисполком

 

местный бюджет

57 558 932,9

8 844 830,0

6 772 349,0

8 059 654,0

15 283 866,2

18 598 233,7

 

собственные средства организаций

33 955 216,5

7 703 269,7

7 787 690,9

7 449 875,9

6 436 733,6

4 577 646,4

 

 

кредиты Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

57 160 283,1

9 142 540,0

6 585 350,0

7 964 084,0

15 798 309,1

17 670 000,0

 

собственные средства организаций

23 692 845,3

9 667 460,0

7 268 952,0

4 884 742,4

1 871 690,9

Минский горисполком

 

местный бюджет

29 542 135,5

5 300 787,0

5 000 000,0

9 308 828,5

9 932 520,0

 

собственные средства организаций

13 092 042,7

7 092 042,7

6 000 000,0

17. Модернизация (реконструкция) газовых котельных, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы:

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

19 587 211,4

5 180 460,1

1 552 789,3

2 266 662,0

4 169 300,0

6 418 000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

17 805 510,4

4 631 559,1

947 789,3

1 963 162,0

3 983 000,0

6 280 000,0

собственные средства организаций

1 781 701,0

548 901,0

605 000,0

303 500,0

186 300,0

138 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

5 128 638,57

1 070 000,0

58 638,57

2 000 000,0

2 000 000,0

 

собственные средства организаций

670 000,0

170 000,0

280 000,0

130 000,0

70 000,0

20 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

183 063,38

164 648,1

18 415,28

 

собственные средства организаций

35 351,9

35 351,9

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

1 204 315,07

105 273,4

156 041,67

463 000,0

480 000,0

 

собственные средства организаций

507 026,6

214 726,6

175 000,0

23 000,0

46 300,0

48 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

1 091 864,9

31 177,6

120 687,3

560 000,0

380 000,0

 

собственные средства организаций

548 822,5

128 822,5

150 000,0

130 000,0

70 000,0

70 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

4 925 043,38

1 820 000,0

135 043,38

30 000,0

2 940 000,0

 

собственные средства организаций

20 500,0

20 500,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

5 272 585,14

1 440 460,0

458 963,14

1 933 162,0

960 000,0

480 000,0

18. Модернизация (реконструкция) котельных на местных видах топлива, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с установкой более эффективного котельного оборудования:

2016, 2017

местный бюджет, собственные средства организаций

16 250 229,51

13 085 118,9

3 165 110,61

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

10 067 974,41

8 427 863,8

1 640 110,61

собственные средства организаций

6 182 255,1

4 657 255,1

1 525 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

621 884,69

580 000,0

41 884,69

 

собственные средства организаций

375 000,0

100 000,0

275 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

461 341,57

411 620,3

49 721,27

 

собственные средства организаций

88 379,8

88 379,8

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

273 628,37

213 836,7

59 791,67

 

 

собственные средства организаций

786 163,4

436 163,4

350 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

2 537 723,99

2 377 288,1

160 435,89

 

собственные средства организаций

3 992 711,9

3 832 711,9

160 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

2 611 182,41

2 355 028,7

256 153,71

 

собственные средства организаций

390 000,0

200 000,0

190 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

3 562 213,38

2 490 090,0

1 072 123,38

Минский горисполком

 

собственные средства организаций

550 000,0

550 000,0

181. Модернизация (реконструкция) котельных на местных видах топлива, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного:

2018–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

44 363 192,0

5 633 192,0

20 675 000,0

18 055 000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

43 471 192,0

5 241 192,0

20 420 000,0

17 810 000,0

собственные средства организаций

892 000,0

392 000,0

255 000,0

245 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

10 700 000,0

5 400 000,0

5 300 000,0

 

 

собственные средства организаций

220 000,0

60 000,0

60 000,0

100 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

3 530 000,0

2 630 000,0

500 000,0

400 000,0

 

собственные средства организаций

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

900 000,0

450 000,0

450 000,0

 

собственные средства организаций

132 500,0

42 500,0

45 000,0

45 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

10 470 662,0

200 662,0

6 550 000,0

3 720 000,0

 

собственные средства организаций

340 000,0

110 000,0

130 000,0

100 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

5 600 000,0

260 000,0

2 180 000,0

3 160 000,0

 

собственные средства организаций

199 500,0

179 500,0

20 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

12 270 530,0

2 150 530,0

5 340 000,0

4 780 000,0

Минский горисполком

 

собственные средства организаций

19. Оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное:

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций, кредитные ресурсы

11 263 800,0

4 830 000,0

190 000,0

1 743 800,0

3 010 000,0

1 490 000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

8 488 259,1

2 838 459,1

1 289 800,0

2 940 000,0

1 420 000,0

собственные средства организаций

2 171 540,9

1 891 540,9

90 000,0

130 000,0

30 000,0

30 000,0

кредитные ресурсы

604 000,0

100 000,0

100 000,0

324 000,0

40 000,0

40 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

390 000,0

310 000,0

40 000,0

40 000,0

 

собственные средства организаций

160 000,0

50 000,0

60 000,0

30 000,0

10 000,0

10 000,0

 

кредитные ресурсы

320 000,0

100 000,0

100 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

1 395 138,7

543 338,7

431 800,0

220 000,0

200 000,0

 

собственные средства организаций

191 661,3

116 661,3

75 000,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

2 783 019,9

1 283 019,9

1 500 000,0

 

собственные средства организаций

666 980,1

666 980,1

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

380 000,0

190 000,0

190 000,0

 

собственные средства организаций

70 000,0

20 000,0

10 000,0

20 000,0

20 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

702 100,5

702 100,5

 

собственные средства организаций

1 082 899,5

1 057 899,5

10 000,0

15 000,0

 

кредитные ресурсы

284 000,0

284 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

2 838 000,0

858 000,0

990 000,0

990 000,0

20. Модернизация (реконструкция) котельных, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с переводом на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей:

2018–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

11 900 000,0

330 000,0

4 480 000,0

7 090 000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

11 550 000,0

260 000,0

4 320 000,0

6 970 000,0

собственные средства организаций

350 000,0

70 000,0

160 000,0

120 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Витебский облисполком

 

местный бюджет

430 000,0

250 000,0

180 000,0

Гомельский облисполком

 

»

700 000,0

350 000,0

350 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

3 020 000,0

260 000,0

1 490 000,0

1 270 000,0

 

собственные средства организаций

350 000,0

70 000,0

160 000,0

120 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

4 140 000,0

720 000,0

3 420 000,0

Могилевский облисполком

 

»

3 260 000,0

1 510 000,0

1 750 000,0

Итого по задаче 1

 

 

566 479 618,67

117 491 721,4

71 874 619,81

106 174 938,26

131 248 099,5

139 690 239,7

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

393 242 255,97

57 176 282,0

41 164 732,91

54 592 927,16

112 300 903,6

128 007 410,3

 

 

собственные средства организаций

152 633 362,7

60 215 439,4

30 609 886,9

31 258 011,1

18 907 195,9

11 642 829,4

 

 

кредитные ресурсы

604 000,0

100 000,0

100 000,0

324 000,0

40 000,0

40 000,0

 

 

кредиты Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

 

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

Задача 2. Диверсификация первичных энергоносителей в топливном балансе путем увеличения использования местных видов топлива, в том числе возобновляемых источников энергии

21. Ввод энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива:

2016

местный бюджет, собственные средства организаций, кредитные ресурсы

54 698 670,2

54 698 670,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

24 640 970,2

24 640 970,2

собственные средства организаций

10 240 000,0

10 240 000,0

кредитные ресурсы

19 817 700,0

19 817 700,0

 

 

из них:

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

469 183,9

469 183,9

 

собственные средства организаций

320 408,1

320 408,1

 

кредитные ресурсы

3 465 608,1

3 465 608,1

Витебский облисполком

 

местный бюджет

496 783,0

496 783,0

 

собственные средства организаций

201 608,5

201 608,5

 

кредитные ресурсы

201 608,5

201 608,5

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

4 210 771,0

4 210 771,0

 

собственные средства организаций

1 708 849,5

1 708 849,5

 

кредитные ресурсы

1 708 849,5

1 708 849,5

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

4 588 342,6

4 588 342,6

 

собственные средства организаций

1 962 078,7

1 962 078,7

 

кредитные ресурсы

4 187 078,7

4 187 078,7

Минский облисполком

 

местный бюджет

11 674 399,5

11 674 399,5

 

собственные средства организаций

4 737 800,3

4 737 800,3

 

кредитные ресурсы

8 935 300,3

8 935 300,3

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

3 201 490,2

3 201 490,2

 

собственные средства организаций

1 309 254,9

1 309 254,9

 

кредитные ресурсы

1 319 254,9

1 319 254,9

Итого по подпрограмме 2

 

 

621 178 288,9

172 190 391,6

71 874 619,8

106 174 938,3

131 248 099,5

139 690 239,7

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

417 883 226,2

81 817 252,2

41 164 732,9

54 592 927,2

112 300 903,6

128 007 410,3

 

 

собственные средства организаций

162 873 362,7

70 455 439,4

30 609 886,9

31 258 011,1

18 907 195,9

11 642 829,4

 

 

кредитные ресурсы

20 421 700,0

19 917 700,0

100 000,0

324 000,0

40 000,0

40 000,0

 

 

кредиты Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

 

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

49 302 989,14

7 129 073,9

5 166 353,26

4 102 865,98

15 561 409,9

17 343 286,1

 

собственные средства организаций

19 269 112,5

5 476 518,1

4 655 132,0

3 862 158,4

3 078 590,1

2 196 713,9

 

кредитные ресурсы

3 785 608,1

3 565 608,1

100 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

39 069 348,85

6 447 640,1

2 543 777,55

9 703 857,0

9 318 400,0

11 055 674,2

 

собственные средства организаций

19 807 177,3

6 110 751,5

4 702 500,0

4 118 000,0

3 151 600,0

1 724 325,8

 

кредитные ресурсы

201 608,5

201 608,5

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

56 819 302,13

12 748 301,0

6 457 693,33

6 947 097,0

14 747 371,2

15 918 839,6

 

собственные средства организаций

27 326 119,6

19 091 319,6

2 315 000,0

1 905 500,0

1 981 300,0

2 033 000,0

 

кредитные ресурсы

1 708 849,5

1 708 849,5

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

68 372 690,07

13 821 298,3

6 416 139,19

7 583 677,18

20 582 718,7

19 968 856,7

 

собственные средства организаций

17 440 894,1

8 009 123,1

3 130 612,0

2 822 734,4

2 367 281,3

1 111 143,3

 

кредитные ресурсы

4 187 078,7

4 187 078,7

Минский облисполком

 

местный бюджет

87 211 658,69

25 396 358,7

7 163 546,09

8 349 654,0

18 183 866,2

28 118 233,7

 

собственные средства организаций

40 385 916,3

13 698 969,5

7 987 690,9

7 664 875,9

6 456 733,6

4 577 646,4

 

кредитные ресурсы

9 219 300,3

8 935 300,3

284 000,0

 

кредиты Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

 

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

20 000 000,0

20 000 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

87 565 101,82

16 274 580,2

8 116 436,52

12 905 776,0

24 598 309,1

25 670 000,0

 

собственные средства организаций

25 002 100,2

10 976 714,9

7 268 952,0

4 884 742,4

1 871 690,9

 

кредитные ресурсы

1 319 254,9

1 319 254,9

Минский горисполком

 

местный бюджет

29 542 135,5

5 300 787,0

5 000 000,0

9 308 828,5

9 932 520,0

 

собственные средства организаций

13 642 042,7

7 092 042,7

550 000,0

6 000 000,0

Мероприятия подпрограммы 3 «Ремонт жилищного фонда»

Задача. Восстановление технических и потребительских качеств, сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда

22. Оптимизация затрат на проведение ремонтно-строительных работ – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

23. Сокращение сроков и совершенствование технологии выполнения работ – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

24. Планомерное увеличение доли платежей граждан в объеме финансирования работ по ремонту объектов жилищного фонда – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

25. Привлечение средств населения для финансирования работ по ремонту жилых домов, реализации мероприятий по их модернизации – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

26. Капитальный ремонт жилищного фонда:

2016–2020

местный бюджет, платежи населения

2 653 161 688,0

382 078 292,42

374 835 360,15

363 339 844,8

697 727 897,43

835 180 293,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 752 875 394,8

268 205 850,0

224 113 106,0

219 188 814,0

471 824 091,28

569 543 533,52

платежи населения

900 286 293,2

113 872 442,42

150 722 254,15

144 151 030,8

225 903 806,15

265 636 759,68

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

177 319 800,4

25 620 470,0

25 515 554,0

25 507 998,0

46 012 786,26

54 662 992,14

 

платежи населения

86 296 578,64

10 877 737,0

14 397 838,55

14 066 280,0

21 579 603,8

25 375 119,29

Витебский облисполком

 

местный бюджет

239 910 217,05

36 646 640,0

28 720 479,0

30 930 709,0

65 070 832,4

78 541 556,65

 

платежи населения

121 001 290,53

15 559 156,22

20 594 193,36

17 685 453,79

30 866 753,5

36 295 733,66

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

250 078 248,45

36 853 780,0

35 437 292,0

34 554 234,0

64 896 445,1

78 336 497,35

 

платежи населения

121 993 691,79

15 647 060,48

20 710 543,98

18 094 153,56

31 041 140,8

36 500 792,97

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

178 585 527,18

27 273 340,0

24 027 541,0

23 977 541,0

46 801 112,54

56 505 992,64

 

платежи населения

90 498 625,39

11 579 446,29

15 326 625,21

13 608 840,0

22 971 677,21

27 012 036,68

Минский облисполком

 

местный бюджет

197 081 926,27

30 553 490,0

24 817 584,0

25 253 676,0

52 760 027,12

63 697 149,15

 

платежи населения

100 985 422,35

12 972 046,07

17 169 878,71

14 848 502,4

25 734 361,34

30 260 633,83

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

191 106 309,66

30 308 310,0

24 685 881,0

16 955 881,0

54 056 528,78

65 099 708,88

 

платежи населения

100 067 426,28

12 868 054,49

17 032 234,83

14 621 030,7

25 528 059,52

30 018 046,74

Минский горисполком

 

местный бюджет

518 793 365,79

80 949 820,0

60 908 775,0

62 008 775,0

142 226 359,08

172 699 636,71

 

платежи населения

279 443 258,22

34 368 941,87

45 490 939,51

51 226 770,35

68 182 209,98

80 174 396,51

27. Предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счет текущего ремонта:

2016–2020

местный бюджет

391 857 092,36

55 428 340,0

54 017 369,0

71 695 006,0

95 780 171,52

114 936 205,84

Брестский облисполком

 

34 885 996,16

5 197 600,0

4 945 550,0

4 983 650,0

8 981 452,8

10 777 743,36

Витебский облисполком

 

36 186 962,45

5 140 280,0

5 337 697,0

6 167 697,0

8 882 403,84

10 658 884,61

Гомельский облисполком

 

59 053 449,73

9 436 080,0

7 033 572,0

6 711 596,0

16 305 546,24

19 566 655,49

Гродненский облисполком

 

24 959 637,9

3 756 810,0

3 410 843,0

3 510 096,0

6 491 767,68

7 790 121,22

Минский облисполком

 

44 646 061,46

6 797 160,0

6 470 344,0

5 538 474,0

11 745 492,48

14 094 590,98

Могилевский облисполком

 

31 507 598,21

4 907 630,0

3 856 561,0

4 086 561,0

8 480 384,64

10 176 461,57

Минский горисполком

 

160 617 386,45

20 192 780,0

22 962 802,0

40 696 932,0

34 893 123,84

41 871 748,61

28. Компенсация потерь, связанных с предоставлением льготных кредитов гражданам для проведения капитального ремонта и реконструкции жилых помещений, строительства инженерных сетей, возведения хозяйственных помещений и построек в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек – ОАО «АСБ Беларусбанк»

2016–2020

республиканский бюджет

90 856 759,0

23 421 610,0

19 584 000,0

15 950 383,0

15 950 383,0

15 950 383,0

Итого по подпрограмме 3

 

 

3 135 875 539,36

460 928 242,42

448 436 729,15

450 985 233,8

809 458 451,95

966 066 882,04

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2 144 732 487,16

323 634 190,0

278 130 475,0

290 883 820,0

567 604 262,8

684 479 739,36

 

 

республиканский бюджет

90 856 759,0

23 421 610,0

19 584 000,0

15 950 383,0

15 950 383,0

15 950 383,0

 

 

платежи населения

900 286 293,2

113 872 442,42

150 722 254,15

144 151 030,8

225 903 806,15

265 636 759,68

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

212 205 796,56

30 818 070,0

30 461 104,0

30 491 648,0

54 994 239,06

65 440 735,5

 

платежи населения

86 296 578,64

10 877 737,0

14 397 838,55

14 066 280,0

21 579 603,8

25 375 119,29

Витебский облисполком

 

местный бюджет

276 097 179,5

41 786 920,0

34 058 176,0

37 098 406,0

73 953 236,24

89 200 441,26

 

платежи населения

121 001 290,53

15 559 156,22

20 594 193,36

17 685 453,79

30 866 753,5

36 295 733,66

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

309 131 698,18

46 289 860,0

42 470 864,0

41 265 830,0

81 201 991,34

97 903 152,84

 

платежи населения

121 993 691,79

15 647 060,48

20 710 543,98

18 094 153,56

31 041 140,8

36 500 792,97

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

203 545 165,08

31 030 150,0

27 438 384,0

27 487 637,0

53 292 880,22

64 296 113,86

 

платежи населения

90 498 625,39

11 579 446,29

15 326 625,21

13 608 840,0

22 971 677,21

27 012 036,68

Минский облисполком

 

местный бюджет

241 727 987,73

37 350 650,0

31 287 928,0

30 792 150,0

64 505 519,6

77 791 740,13

 

платежи населения

100 985 422,35

12 972 046,07

17 169 878,71

14 848 502,4

25 734 361,34

30 260 633,83

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

222 613 907,87

35 215 940,0

28 542 442,0

21 042 442,0

62 536 913,42

75 276 170,45

 

платежи населения

100 067 426,28

12 868 054,49

17 032 234,83

14 621 030,7

25 528 059,52

30 018 046,74

Минский горисполком

 

местный бюджет

679 410 752,24

101 142 600,0

83 871 577,0

102 705 707,0

177 119 482,92

214 571 385,32

 

платежи населения

279 443 258,22

34 368 941,87

45 490 939,51

51 226 770,35

68 182 209,98

80 174 396,51

ОАО «АСБ Беларусбанк»

 

республиканский бюджет

90 856 759,0

23 421 610,0

19 584 000,0

15 950 383,0

15 950 383,0

15 950 383,0

Мероприятия подпрограммы 4 «Безопасный лифт»

Задача. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования

29. Оптимизация затрат на проведение строительно-монтажных работ путем модернизации оборудования – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

30. Внедрение и распространение механизмов финансовой аренды (лизинга), в том числе для приобретения лифтового оборудования, – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

31. Капитальный ремонт, приобретение, реконструкция, модернизация и замена лифтов и лифтового оборудования организаций ЖКХ:

2016, 2017

местный бюджет, иные источники*

143 590 138,54

16 374 390,0

127 215 748,54

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

36 014 390,0

16 374 390,0

19 640 000,0

иные источники*

107 575 748,54

107 575 748,54

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

2 882 400,0

1 312 400,0

1 570 000,0

 

иные источники*

4 707 294,5

4 707 294,5

Витебский облисполком

 

местный бюджет

3 480 710,0

1 580 710,0

1 900 000,0

 

иные источники*

10 096 390,24

10 096 390,24

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

4 767 610,0

2 167 610,0

2 600 000,0

 

иные источники*

8 205 965,4

8 205 965,4

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

2 658 810,0

1 208 810,0

1 450 000,0

 

иные источники*

3 689 388,96

3 689 388,96

Минский облисполком

 

местный бюджет

4 384 300,0

1 994 300,0

2 390 000,0

 

иные источники*

5 206 953,21

5 206 953,21

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

4 159 990,0

1 889 990,0

2 270 000,0

 

иные источники*

11 482 505,85

11 482 505,85

Минский горисполком

 

местный бюджет

13 680 570,0

6 220 570,0

7 460 000,0

 

иные источники*

64 187 250,38

64 187 250,38

311. Капитальный ремонт, приобретение, реконструкция, модернизация и замена лифтов и лифтового оборудования:

2018–2020

местный бюджет**, бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

478 609 459,33

170 609 459,33

154 000 000,0

154 000 000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет**

21 889 459,33

21 889 459,33

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

456 720 000,0

148 720 000,0

154 000 000,0

154 000 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет**

1 889 856,0

1 889 856,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

25 388 000,0

11 748 000,0

6 600 000,0

7 040 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет**

2 276 222,0

2 276 222,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

48 136 000,0

19 756 000,0

14 080 000,0

14 300 000,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет**

3 121 358,0

3 121 358,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

44 440 000,0

16 720 000,0

14 520 000,0

13 200 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет**

1 740 686,0

1 740 686,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

21 340 000,0

10 560 000,0

5 280 000,0

5 500 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет**

1 182 130,33

1 182 130,33

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

27 280 000,0

16 060 000,0

5 500 000,0

5 720 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет**

2 721 586,0

2 721 586,0

 

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

53 108 000,0

21 208 000,0

15 840 000,0

16 060 000,0

Минский горисполком

 

местный бюджет**

8 957 621,0

8 957 621,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

237 028 000,0

52 668 000,0

92 180 000,0

92 180 000,0

Итого по подпрограмме 4

 

 

622 199 597,87

16 374 390,0

127 215 748,54

170 609 459,33

154 000 000,0

154 000 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

57 903 849,33

16 374 390,0

19 640 000,0

21 889 459,33

 

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

456 720 000,0

148 720 000,0

154 000 000,0

154 000 000,0

 

 

иные источники

107 575 748,54

107 575 748,54

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

4 772 256,0

1 312 400,0

1 570 000,0

1 889 856,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

25 388 000,0

11 748 000,0

6 600 000,0

7 040 000,0

 

иные источники

4 707 294,5

4 707 294,5

Витебский облисполком

 

местный бюджет

5 756 932,0

1 580 710,0

1 900 000,0

2 276 222,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

48 136 000,0

19 756 000,0

14 080 000,0

14 300 000,0

 

иные источники

10 096 390,24

10 096 390,24

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

7 888 968,0

2 167 610,0

2 600 000,0

3 121 358,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

44 440 000,0

16 720 000,0

14 520 000,0

13 200 000,0

 

иные источники

8 205 965,4

8 205 965,4

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

4 399 496,0

1 208 810,0

1 450 000,0

1 740 686,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

21 340 000,0

10 560 000,0

5 280 000,0

5 500 000,0

 

иные источники

3 689 388,96

3 689 388,96

Минский облисполком

 

местный бюджет

5 566 430,33

1 994 300,0

2 390 000,0

1 182 130,33

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

27 280 000,0

16 060 000,0

5 500 000,0

5 720 000,0

 

иные источники

5 206 953,21

5 206 953,21

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

6 881 576,0

1 889 990,0

2 270 000,0

2 721 586,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

53 108 000,0

21 208 000,0

15 840 000,0

16 060 000,0

 

иные источники

11 482 505,85

11 482 505,85

Минский горисполком

 

местный бюджет

22 638 191,0

6 220 570,0

7 460 000,0

8 957 621,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

237 028 000,0

52 668 000,0

92 180 000,0

92 180 000,0

 

иные источники

64 187 250,38

64 187 250,38

Мероприятия подпрограммы 5 «Чистая вода»

Задача. Улучшение качества питьевого водоснабжения

32. Строительство станций обезжелезивания, переход г. Минска на водоснабжение из подземных источников, подвоз потребителям питьевой воды

2016–2020

республиканский бюджет***

51 509 999,98

25 089 999,99

26 419 999,99

местный бюджет

61 059 999,98

5 500 000,0

4 050 000,0

25 089 999,99

26 419 999,99

кредитные ресурсы

194 914 202,53

7 645 897,95

37 285 930,01

37 953 146,97

54 191 369,2

57 837 858,4

собственные средства организаций

20 157 216,8

3 080 000,0

17 077 216,8

Итого по подпрограмме 5

 

 

327 641 419,29

16 225 897,95

37 285 930,01

59 080 363,77

104 371 369,18

110 677 858,38

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

республиканский бюджет***

7 145 524,73

3 480 512,82

3 665 011,91

 

местный бюджет

8 758 490,87

762 966,14

850 000,0

3 480 512,82

3 665 011,91

 

кредитные ресурсы

27 518 174,59

4 179 901,09

7 238 675,9

7 787 782,3

8 311 815,3

 

собственные средства организаций

6 266 964,33

6 266 964,33

Витебский облисполком

 

республиканский бюджет***

8 175 979,48

3 982 436,91

4 193 542,57

 

местный бюджет

10 048 972,82

872 993,34

1 000 000,0

3 982 436,91

4 193 542,57

 

кредитные ресурсы

37 496 409,77

10 792 528,67

8 282 563,9

8 910 856,8

9 510 460,4

 

собственные средства организаций

1 747 585,48

1 747 585,48

Гомельский облисполком

 

республиканский бюджет***

10 347 246,99

5 040 039,35

5 307 207,64

 

местный бюджет

11 452 078,26

1 104 831,27

5 040 039,35

5 307 207,64

 

кредитные ресурсы

64 804 432,95

3 360 612,24

7 382 843,38

19 275 681,73

16 826 526,8

17 958 768,8

 

собственные средства организаций

2 274 814,29

2 274 814,29

Гродненский облисполком

 

республиканский бюджет***

9 219 712,78

4 490 828,84

4 728 883,94

 

местный бюджет

11 204 151,15

984 438,37

1 000 000,0

4 490 828,84

4 728 883,94

 

кредитные ресурсы

20 772 955,0

10 048 403,4

10 724 551,6

 

собственные средства организаций

2 466 386,37

2 466 386,37

Минский облисполком

 

республиканский бюджет***

6 879 384,87

3 350 878,79

3 528 506,08

 

местный бюджет

7 613 933,83

734 548,96

3 350 878,79

3 528 506,08

 

кредитные ресурсы

11 592 777,53

3 252 183,67

8 340 593,86

 

собственные средства организаций

3 997 314,74

3 997 314,74

Могилевский облисполком

 

республиканский бюджет***

9 742 151,13

4 745 303,28

4 996 847,85

 

местный бюджет

11 982 373,05

1 040 221,92

1 200 000,0

4 745 303,28

4 996 847,85

 

кредитные ресурсы

32 729 452,69

1 033 102,04

6 590 063,01

3 156 225,44

10 617 799,9

11 332 262,3

 

собственные средства организаций

324 151,59

324 151,59

Минский горисполком

 

собственные средства организаций

3 080 000,0

3 080 000,0

Мероприятия подпрограммы 6 «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов»

Задача. Минимизация объема захоронения твердых коммунальных отходов с обеспечением в 2020 году доли их повторного использования не менее 25 процентов от объема образования

33. Разработка национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года – Минжилкомхоз

2016

средства ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» (далее – средства оператора)

150 000,0

150 000,0

34. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора твердых коммунальных отходов – Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком

2016

средства оператора

546 000,0

546 000,0

35. Совершенствование систем обращения с коммунальными отходами и раздельного сбора твердых коммунальных отходов:

2016–2020

средства оператора, местный бюджет

58 782 000,0

7 790 000,0

2 970 000,0

20 722 000,0

19 200 000,0

8 100 000,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

средства оператора

45 800 000,0

5 580 000,0

2 970 000,0

18 890 000,0

14 770 000,0

3 590 000,0

 

 

местный бюджет

12 982 000,0

2 210 000,0

1 832 000,0

4 430 000,0

4 510 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

средства оператора

6 780 000,0

730 000,0

390 000,0

2 500 000,0

2 690 000,0

470 000,0

 

местный бюджет

460 000,0

180 000,0

50 000,0

110 000,0

120 000,0

Витебский облисполком

 

средства оператора

5 230 000,0

700 000,0

370 000,0

3 280 000,0

430 000,0

450 000,0

 

местный бюджет

2 470 000,0

700 000,0

70 000,0

850 000,0

850 000,0

Гомельский облисполком

 

средства оператора

7 590 000,0

830 000,0

440 000,0

2 880 000,0

2 910 000,0

530 000,0

 

местный бюджет

2 110 000,0

210 000,0

950 000,0

950 000,0

Гродненский облисполком

 

средства оператора

4 220 000,0

590 000,0

310 000,0

2 580 000,0

360 000,0

380 000,0

 

местный бюджет

630 000,0

440 000,0

90 000,0

100 000,0

Минский облисполком

 

средства оператора

9 570 000,0

610 000,0

330 000,0

3 550 000,0

4 690 000,0

390 000,0

 

местный бюджет

2 200 000,0

150 000,0

1 000 000,0

1 050 000,0

Могилевский облисполком

 

средства оператора

6 160 000,0

640 000,0

340 000,0

2 450 000,0

2 310 000,0

420 000,0

 

местный бюджет

2 560 000,0

160 000,0

1 200 000,0

1 200 000,0

Минский горисполком

 

средства оператора

6 250 000,0

1 480 000,0

790 000,0

1 650 000,0

1 380 000,0

950 000,0

 

местный бюджет

2 552 000,0

370 000,0

1 712 000,0

230 000,0

240 000,0

36. Создание заводов (производств) по сортировке и (или) использованию твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов, мощностей по производству PRE/RDF-топлива, RDF-топлива:

2016–2020

средства оператора, кредитные ресурсы

184 183 631,06

67 802 183,67

75 010 593,86

18 800 000,0

20 570 853,53

2 000 000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

средства оператора

55 975 000,0

11 150 000,0

5 950 000,0

7 335 000,0

27 300 000,0

4 240 000,0

кредитные ресурсы

125 712 777,53

56 652 183,67

69 060 593,86

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Витебский облисполком

 

кредитные ресурсы

11 592 777,53

3 252 183,67

8 340 593,86

 

средства оператора

38 875 000,0

7 335 000,0

27 300 000,0

4 240 000,0

Гомельский облисполком

 

кредитные ресурсы

5 720 000,0

5 720 000,0

Гродненский облисполком

 

»

108 400 000,0

53 400 000,0

55 000 000,0

Минжилкомхоз****

 

средства оператора

17 100 000,0

11 150 000,0

5 950 000,0

37. Создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента – Минстройархитектуры

2017

иностранные инвестиции

10 800 000,0

10 800 000,0

371. Создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента в Гродненской области:

2018, 2019

средства оператора

21 616 286,0

210 000,0

21 406 286,0

Минстройархитектуры

 

 

12 816 286,0

150 000,0

12 666 086,0

Гродненский облисполком

 

 

8 800 000,0

60 000,0

8 740 000,0

38. Внедрение оборудования по извлечению «свалочного газа» на полигонах твердых коммунальных отходов – Брестский, Гродненский, Могилевский облисполкомы

2017

39. Создание площадок для компостирования органической части твердых коммунальных отходов – облисполкомы, Минский горисполком

2017, 2018

Итого по подпрограмме 6

 

 

273 582 063,53

76 288 183,67

88 780 593,86

28 267 000,0

67 906 286,53

12 340 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

средства оператора

124 087 286,0

17 426 000,0

8 920 000,0

26 436 000,0

63 476 286,0

7 830 000,0

 

 

местный бюджет

12 982 000,0

2 210 000,0

1 832 000,0

4 430 000,0

4 510 000,0

 

 

кредитные рес